- 索 引 號:XM05902-02-03-2025-001
- 發布機構:五顯鎮
- 公文生成日期:2025-01-24
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2025年度廈門市同安區竹壩開發建設事務中心部門預算 目錄 第一部分 部門概況 一、部門主要職責 二、部門預算單位基本情況 三、部門主要工作任務 第二部分 2025年部門預算說明 一、2025年部門預算收支總體情況 二、一般公共預算財政撥款支出預算情況 三、政府性基金預算財政撥款支出情況 四、“三公”經費財政撥款預算情況 五、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2025年部門預算附表 一、部門收支預算總體情況表 二、部門收入預算總體情況表 三、部門支出預算總體情況表 四、財政撥款收支預算總體情況表 五、 一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目) 七、一般公共預算“三公”經費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 九、區對鎮(街)轉移支付項目支出預算表 十、部門整體支出績效目標表 十一、一級項目績效目標表 第一部分 部門概況 一、部門主要職責 廈門市同安區竹壩開發建設事務中心的主要職責是: (1)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級黨委和政府的指示。 (2)對竹壩片區征拆、項目建設等進行收尾工作,協助五顯鎮開展轄區工作。 二、部門預算單位基本情況 納入廈門市同安區竹壩開發建設事務中心部門2025年部門預算編制范圍的單位包括:
三、部門主要工作任務 2025年,廈門市同安區竹壩開發建設事務中心主要任務是:認真貫徹科學發展觀,嚴格落實中央八項規定,深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,以“科學發展、和諧穩定”為主題,按照“產業推進、旅游提升、社會和諧”的發展思路,協助五顯鎮做好各項工作。 第二部分 2025年部門預算說明 一、2025年部門預算收支總體情況 根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。 ?。ㄒ唬B門市同安區竹壩開發建設事務中心2025年收入預算為1,251.21萬元,比2024年預算數減少0.64萬元,下降0.05%,具體情況如下: 1.財政撥款收入1,251.21萬元,其中一般公共預算撥款收入1,251.21萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,國有資本經營預算撥款收入0.00萬元; 2.財政專戶管理資金收入0.00萬元; 3.事業收入0.00萬元; 4.事業單位經營收入0.00萬元; 5.上級補助收入0.00萬元; 6.附屬單位上繳收入0.00萬元; 7.其他收入0.00萬元; 8.上年結轉結余0.00萬元。 (二)廈門市同安區竹壩開發建設事務中心2025年支出預算為1,251.21萬元(不含市對區轉移支付項目),比2024年預算數減少0.64萬元,下降0.05%,具體情況如下: 1.財政撥款基本支出1,251.21萬元,其中,人員支出1,143.37萬元,公用支出107.84萬元; 2.財政撥款項目支出0.00萬元; 3.非財政撥款支出0.00萬元。 ?。ㄈB門市同安區竹壩開發建設事務中心2025年區對鎮(街)轉移支付項目預算為0萬元。 二、一般公共預算財政撥款支出預算情況 2025年度一般公共預算支出1,251.21萬元(不含市對區轉移支付項目),比2024年預算數減少0.64萬元,下降0.05%,主要是由于人員經費調整。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)925.94萬元。主要用于人員支出。 2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)154.08萬元。主要用于人員支出。 3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)79.74萬元。主要用于人員支出。 4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)39.87萬元。主要用于人員支出。 5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)34.14萬元。主要用于人員支出。 6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)17.44萬元。主要用于人員支出。 三、政府性基金預算財政撥款支出情況 2025年度政府性基金支出0.00萬元(不含市對區轉移支付項目),比2024年預算數增加0.00萬元,增長0%,主要是由于2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。支出項目(按項級科目分類統計): 暫無數據 2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出 四、“三公”經費財政撥款預算情況 2025年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下: ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M 2025年預算安排0萬元。主要用于因公出國(境)的差旅費。與上年預算相比,主要原因是:近幾年沒有因公出國(境)。 (二)公務接待費 2025年預算安排0萬元。主要用于工作業務等方面的接待活動。與上年預算相比,主要原因是:近幾年沒有因公接待費 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費 2025年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比,主要原因是:近幾年沒有公務用車相關費用。 五、其他重要事項的情況說明 ?。ㄒ唬C關運行經費 2025年廈門市同安區竹壩開發建設事務中心的機關運行經費財政撥款預算97.25萬元,比2024年預算減少4萬元,下降3.95%。 ?。ǘ┱少徢闆r 2025年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元?! ? (三)國有資產占有使用情況 截至2024年12月31日,廈門市同安區竹壩開發建設事務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值100萬元以上設備0臺(套)。 (四)績效目標設置情況 廈門市同安區竹壩開發建設事務中心2025年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及一般公共預算撥款0.00萬元、政府性基金預算撥款0.00萬元。 第三部分 名詞解釋 一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。 三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、其他名詞解釋。無。 第四部分 2025年部門預算附表 一、部門收支預算總體情況表 二、部門收入預算總體情況表 三、部門支出預算總體情況表 四、財政撥款收支預算總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目) 七、一般公共預算“三公”經費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 九、區對鎮(街)轉移支付項目支出預算表 十、部門整體支出績效目標表 十一、一級項目績效目標表 |
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