- 索 引 號:XM05119-02-04-2025-001
- 發布機構:同安區應急管理局
- 公文生成日期:2025-09-02
目錄
第一部分 單位概況......................................................................... 4
一、單位主要職責.......................................................................... 5
二、單位基本情況.......................................................................... 7
三、單位主要工作總結...................................................................... 7
第二部分 2024年度決算表.................................................................. 13
一、收入支出決算總表...................................................................... 15
二、收入決算表............................................................................ 17
三、支出決算表............................................................................ 20
四、財政撥款收入支出決算總表.............................................................. 23
五、一般公共預算財政撥款支出決算表........................................................ 28
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.................................................... 30
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.................................................. 34
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.................................................... 35
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表............................................ 36
第三部分 2024年度決算情況說明............................................................ 38
一、收入支出決算總體情況說明.............................................................. 39
二、財政撥款收入支出決算總體情況說明...................................................... 40
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.................................................. 40
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明................................................ 41
五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明.............................................. 42
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.............................................. 42
七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明.......................................... 42
八、預算績效情況說明...................................................................... 43
九、其他重要事項說明...................................................................... 44
第四部分 名詞解釋........................................................................ 45
第五部分 附件............................................................................ 40
第一部分 單位概況
一、部門主要職責
廈門市同安區森林防滅火事務中心部門的主要職責是承擔轄區森林火災預警、撲救和應急救援;建立健全防臺防汛抗旱預警指揮體系、編制防臺防汛抗旱預案、開展防汛抗旱應急培訓演練、組織防臺防汛抗旱應急救援等方面的技術性、輔助性、事務性工作。
(一)貫徹執行森林防滅火法律法規,規章制度,負責聯系區森防指成員單位,按照區委、區政府的決定和部署開展森林防滅火工作。
?。ǘ┙M織開展森林防滅火宣傳教育,提高全社會的森林防滅火意識。
?。ㄈ┙M織開展森林防滅火目標責任制,制定檢查考核辦法,開展評比表彰活動。
?。ㄋ模┙M織開展森林防滅火工作的監督檢查,及時消除火災隱患。
?。ㄎ澹﹨f調、指導和組織一般以上森林火災撲救工作,督促森林火災案件查處,承擔森林火災信息管理和上報工作。
(六)發布森林火險預警信息,負責匯總上報成員單位森林防滅火工作情況。
?。ㄆ撸┘皶r掌握汛情、工情、險情、災情、旱情,并及時對外發布。
?。ò耍┨岢龇篮榉琅_風抗旱建議,為區防指提供決策依據。及時下達區防指的調度指令。督促檢查各項防洪、防臺風(風暴潮)抗旱和搶險救災措施的落實。
?。ň牛┴撠焻^級防汛抗旱搶險物資、器材、設備的儲備、管理;負責搶險期間全區防汛抗旱搶險物資、器材、設備的統一調度工作。
(十)組織編制全區防汛抗旱規劃,擬訂有關防汛抗旱工作規則、制度并貫徹實施;指導、推動、督促有防汛抗旱任務的鎮(街)、單位編制本轄區、本行業防汛抗旱規劃,制訂和實施防汛抗旱預案。
?。ㄊ唬﹨f調區防指成員單位工作,組織有關單位和專家會商臺風暴雨洪水干旱災害發展趨勢,指導、協調水旱災害防治、監測預警和綜合風險評估工作。
?。ㄊ┴撠熑珔^防汛抗旱日常工作。
二、單位基本情況
從決算單位構成看,廈門市同安區防滅火事務中心部門包括1個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2024年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
單位性質 |
在職人數 |
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廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
參工單位 |
23 |
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三、單位主要工作總結
2024年,廈門市同安區森林防滅火事務中心單位主要任務是:貫徹執行本級政府和上級森林防滅火指揮部門的有關政策、文件、條例、規定及本級森林防滅火指揮部的決定、指示;組織檢查、指導轄區內森林防滅火工作,開展森林消防監督活動;掌握火情動態,及時發布火險、火災信息;制定森林防滅火措施和森林火災撲救方案;授權審批野外用火,參加森林防滅火行政執法,配合有關部門查處森林火災案件;組織開展森林防火宣傳和森林防火基礎設施建設驗收;組織指導護林防火聯防活動;協助部署年度和階段性森林防火工作,協助組織開展領導防火責任制和目標管理責任制考核;協助組建、訓練和管理撲火隊伍、護林隊伍;建立森林防火值班制度,檢查各鎮防火值班情況,發現問題及時處理;建立健全防臺防汛抗旱預警指揮體系、編制防臺防汛抗旱預案、開展防汛抗旱應急培訓演練、組織防臺防汛抗旱應急救援等方面的技術性、輔助性、事務性工作。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
1.視應急準備和處置中存在的短板弱項,進一步規范森林火災應急處置程序,推動我區森林防滅火規范化建設2.提高森林火災撲救能力,全面提升了區、鎮(街)、村(居)各級森林防滅火處置水平。3.擺上高位,始終保持高度警醒。2月份,貴州、廣西等地區森林防滅火工作形勢嚴峻,區森防辦組織召開森防指全體成員單位大會暨全區森林防滅火工作會議,要求各有關單位提高政治站位,克服麻痹思想,以區委王躍平書記提出“鑄鐵壁、建鐵軍、亮鐵牙、樹鐵紀”要求,加強應急工作落實。同時下發《關于加強森林防火宣傳提高森林防火意識的通知》,制作《以案為鑒幾起森林火災典型案例再敲警鐘》和《防范森林火災守護綠色家園》森林防火宣傳警示片,并在同安電視臺滾動播放,同時在新媒體平臺(同安發布 APP、同安發布公眾號)上持續推送發布,年度以來,共組織各級森林防滅火工作動員部署會 17場次,全區共部署響應高森林火險橙色預警信號 2次,發布林區林緣禁火通告1次,區政府召開森林防滅火各類專題部署研判會 12次,使森林防滅火工作“主官主抓、分管專司、常態常抓”,確保全區森林防滅火工作作為一項重點工作常抓常議并貫徹始終。4.夯實基礎建設,提升應急能力。一是 2月份,按照《關于研究森林火災撲救設備采購等事宜專題會議的紀要》要求,投入 143萬元,采購 200臺風力滅火機、500套阻燃服裝,配發區專業森林消防隊、全區護林員和城市管理局機
動一中隊,已全部列裝到位,并通過聯訓培訓,形成戰斗力,在年度森林防滅火工作開展中發揮重要作用,進一步提升鎮(街)應急處置能力;二是通過與市森林防滅火信息綜合管理系統運維單位易景軟件公司協調溝通,7月份,已按照運行要求,完成上報水系圖以及各類基礎數據采集定位,同時于 9月中旬年度森林防滅火應急救援綜合演練中,運用市信息綜合管理系統進行火情火警上報處置,在各鎮(街)林業工作人員中進一步推廣運用;三是加快推進全區森林防火監測預警指揮系統升級改造,5月份,市應急管理局結合省林火監測預警建設項目,給我們區 30套監控設備支持,并負責安裝,區配套進行系統升級改造項目市電供電和信號傳輸項目建設,7月 30日李祖光常務副區長召開區政府專題會議,區森林防火監測預警指揮系統升級改造項目所需經費 450萬元,9月 4日周桂良區長召開區政府常務會議聽取并原則同意有關事宜,并強調要堅持“一統多用”要求,把國土資源、生態環保等領域監測功能并入系統建設當中,以數字賦能提升風險防控水平。目前正按照時間節點,保質保量加快推進項目建設;四是積極利用國債資金,國債資金涉及同安區有兩項,分別是基層防災項目和預警指揮項目。1.基層防災項目涉及國債資金(含區配套資金)共 996萬元,作為市統招分簽項目,目前已完成第一輪采購招標工作(第二輪采購正在進行中),其中共分 6個合同包,都已完成合同簽訂,并完成了 4個合同第一期次付款。目前新購置裝備還未到位,涉及到森防有個人護具、滅火及保障車輛等。個人護具完成了碼數統計、噴繪字樣及 logo制定。召開了區專題會議,明確了滅火等特種車輛的車編申請、事業單位掛靠、車輛使用管理維護。2.預警指揮項目涉及國債資金(含區配套資金)280.68萬元,作為省統招分簽項目,目前已完成監理服務分簽合同、指揮調度分簽合同的簽訂,并完成了監理服務分簽合同的第一期次付款。目前涉及到森防項目有森林火險因子建設,經過與省市和招標代理對接,下步將簽訂該合同。5.擰緊鏈條,壓緊壓實壓細責任。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”和屬地管理責任制,把林長制工作與森林防滅火工作緊密結合,實施網格化管理,落實“三包”(鎮包村、村包組、組包戶),建立“七頭”工作臺賬(村頭、山頭、林頭、田頭、廟頭、墳頭、人頭),突出抓好“四事”(林事、農事、祭事、游事),層層傳導工作壓力,確保森林防滅火工作不斷檔,責任不脫節。在高森林火險氣象等級三級以上和元旦、春節、元宵以及民俗時節、敏感時期,森林防滅火工作相關人員全員上崗,全區 41處森林防火哨卡全時啟用,在進山入林主要路口,設立 45個臨時檢查站,324名護林員嚴格落實巡護打卡,及時查禁林區林緣違規用火,全面加強進山入林人員火源火種查禁和林區林緣作業人員管控,堅決守好森林防滅火最后“一百米”。年度以來,區委、區政府領導帶隊調研森林防滅火工作 6次,區森防辦組織指揮部成員單位在節假日以及民俗時節、敏感時期組織聯合督導服務檢查 27批 109人次,進一步壓緊壓實各方責任,推動森林防滅火工作末端落實。6.高位推動,確保隱患排查整治到位。一是加強對林下可燃物的清理工作和林區輸配電設施的檢查排查,在北部涉林 5個鎮(街),投入資金 50余萬元,出動車輛 30余批次 90余人次,清理林下可燃物 20公里,面積 300畝,清理數量 200噸;二是在高森林火險等級期間,成立聯合督導檢查組,采取“四不兩直”的方式,突出對野外火源管控和違規用火行為查禁,共組織各類聯合督導檢查組 12批次 30余人次,排查并整改一般隱患 1起,制止農事燒雜等違規用火行為 50余起。7.靠前配置,做好應急處置準備。一是 3月 5日,龍巖市森林消防支隊同安區蓮花鎮森林消防站揭牌成立,駐防分隊 20余人前置部署,將最大限度發揮“國家隊”前沿陣地作用,二是每季度區專業森林消防隊聯合城管機動一中隊進行為期一周的聯訓演練,進行班組協同訓練,提高組織指揮和應急處置能力,有效提高應急處置能力。三是區專業森林消防隊堅持在高森林火險天氣以及重要敏感時期,隊伍靠前配置,在北部涉林 5個鎮(街)共組織 65批次 200余人次攜裝巡查和森林防火宣傳,對林區林緣農事燒雜等違規用火及時查禁,確保一有火情,迅速出擊,做到“打早、打小、打了”。8.認真開展備汛工作。今年以來,區防汛辦緊盯任務時間節點,從責任制落實、制度預案修訂、組織機構完善、臺賬梳理、設備隊伍物資整備、宣傳培訓演練等方面著手,著眼基層末端落實,抓緊抓實汛前備汛工作:一是及時部署發動,落實檢查督導。2月 8日區防指下發《關于做好 2024年防汛備汛工作的通知》,對全面開展汛前備汛工作作了部署發動。汛前,區委、區政府主要領導、分管領導分別帶隊開展防汛檢查,部署防汛防臺風工作,對全區防汛工作特別是隱患整改明確了具體要求。3月 4日至 3月 14日,區防指組織檢查組,由副指揮長成員單位領導帶隊,對鎮(街)備汛情況進行全面檢查,抽查了部分村(居)、地災點、危房、水庫水閘、易澇風險點等,對備汛情況進行督導,對存在的問題進行通報督促,其中,各單位自行排查各類危險隱患點347處,排查隱患 51個并落實了整改;二是嚴格落實各項防汛責任制。全面落實以行政首長負責制為核心的防汛抗旱工作責任制,各鎮(街)均調整完善了本級防汛指揮機構,固化了工作人員,明確了各重點部位和隱患點相關責任人,全區共落實各級各類防汛責任人 536人次;三是積極完善修訂預案臺賬。完成區級防汛防臺風應急預案和防汛減災工作機制修訂,鎮、村兩級 155份防汛預案全部完成修訂。在匯總備汛有關資料的基礎上,區防汛辦修訂完善了《同安區 2024年防汛臺賬》,全面梳理全區危險隱患點、重要部位、應急搶險資源、責任制落實等內容。繼續推進地質災害點、危房、低洼地帶等隱患點建檔立卡工作,督促各鎮(街)制定明白卡,明確轉移避險流程、路線、責任分工等;明確危險隱患點轉移對象 1061人,其中:地質災害點,30處 37戶 69人,高陡邊坡 14處 17戶 32人,低洼地帶 7處,轉移對象 5戶 14人,危房 101處,轉移對象 102戶 197人,船只 519艘(汛期核減至 404艘),轉移對象 703人,易澇風險點 44處;四是認真組織開展防汛宣傳培訓演練。區防指于 3月 19日組織開展防汛責任人培訓,4月 27日組織區級防汛救災綜合演練。各鎮(街)、各有關部門結合日常會議、演練等開展防汛業務培訓,完成培訓 95場 2891人次。各鎮(街)及成員單位共開展演練 131場 3334人次;五是加強防汛預警監測設施設備管護調劑。重點加強氣象水旱災害監測預警系統巡檢,防汛高清視頻會議系統維護,安裝衛星電話并調試等,氣象部門完成氣象監測站點巡檢 42個,農業農村部門完成水雨情自動監測站點巡檢 62個,文旅部門完成“村村響”廣播巡檢 81個行政村;六是清點完善防汛備汛物資儲備。嚴格落實區、鎮、村三級防汛物資,及時調整補充并組織維護保養。全區儲備的主要物資有:救生衣 2788件,編織袋15.847萬條,汽(柴)油發電機 102臺,水泵 107臺(套),衛星電話 64部等;七是調整充實應急隊伍。嚴格落實專業技術隊伍、專業搶險隊伍及群防隊伍三類隊伍,并注重從人員數量、年齡、專業結構、搶險工作實際需求等方面入手,提高各類隊伍的數質量,全區共落實防汛應急搶險隊伍 179支 3111人。9.扎實推進基層防汛能力標準化建設提質增效行動。在去年基層防汛能力標準化建設成效基礎上,區防指緊緊圍繞防汛預案修訂、預警“叫應”落實、應急保障措施和先期處置能力四個方面,完善建設內容,系統查漏補缺,著力提高村級預案針對性、實用性和可操作性,抓實預警、“叫應”,響應等關鍵環節工作,加強防汛“第一響應人”培訓,增強干部群眾自主自護意識和自救互救能力,有效提升鎮(街)、村(居)兩級抵御防范災害能力水平。一是全面修訂應急預案,有效提升防抗能力。今年以來,區防指反復修訂并多方征求意見,于 2月底完成區級防汛防臺風應急預案修訂,3月份指導鎮街、村居修訂完善鎮、村兩級防汛預案 155份。完成轄區 17座小II型以上水庫防汛調度運用計劃和搶險應急預案審查審批。在修訂預案過程中,修訂完善《同安區 2024年防汛臺賬》,繼續推進地質災害點、危房、低洼地帶等隱患點建檔立卡工作,督促各鎮(街)制定明白卡,明確轉移避險流程、路線、責任分工。3月份,區防指通過福建省防汛防臺抗旱指揮決策支持系統對 11個鎮街和 144個村居上傳的防汛防臺應急預案進行審核把關和備案公開。二是強化預警“叫應”落實,確保指揮順暢。汛前準備階段,區防指制定并下發了《極端暴雨及次生災害預警“叫應”工作機制》,明確了臨災預警“叫應”的標準、范圍、方式。制定并下發了《關于做好防臺風應急響應期間信息報送工作的通知》,明確了啟動應急響應期間的反饋機制,同時,認真抓好市防指開發的信息直報小程序的培訓和應用推廣。三是完善應急保障措施,做到備而無患。3月份對避災安置點進行了全面梳理,明確避災點管理人員,落實自然災害避災點線路指示牌、管理規定等制度上墻,并儲備部分救災生活物資、應急醫療物資,集中安置點設有廁所、供水、供電、垃圾儲運等配套設施,儲備部分救災生活物資、應急醫療物資等,分散安置點供水、供電、交通暢通;清點完善防汛備汛物資儲備,及時調整補充并組織維護保養,當前鎮級安全防護、通信預警和搶險救援物資、裝備儲備共 75077件(套),村級安全防護、通信預警和搶險救援物資、裝備儲備共 85693件(套);基層干部個人安全防護“五小件”共配備 3061套,做到了全覆蓋。10.全力做好臺風暴雨抗御工作。進入汛期以來,區防指嚴格落實“四個寧可、四個不可”要求,落細落實臺風暴雨防范工作,有效確保了群眾人身和財產安全。一是強化值班值守。嚴格落實汛期 24小時值班,領導帶班制度。應急響應期間落實主官帶班,提高了各級指揮機構應急期間的領導力量。汛期,區防指聯合區效能機關注重加強對各單位值班情況,特別是村(居)值班值守的檢查抽查,有力確保了值班制度的落實;二是強化預警叫應。汛前,區防指召集氣象、農業農村和水利、住建和交通、公路、城建、交警、通信、電力等部門,針對汛期可能出現的城鄉積澇,通信、電力中斷等問題,會商研究預警、指揮調度、應急協同和通信電力保障方案,完善“1262”精細化鎮街氣象災害預警聯動機制;汛期,密切關注氣象預測預報,根據風、雨、潮情況,及時啟動應急響應,著力加強點對點指揮調度,干部下沉一線,與相關部門協同開展巡查值守、交通管控、應急搶險等工作,并通過微信工作群、信息直報小程序等及時上報反饋情況,確保指揮部第一時間掌握情況,應急隊伍第一時間應急處置,有力確保安全。三是強化轉移避險。我區始終把確保人的安全放在首位,把轉移安置作為重要抓手抓緊抓實。2024年度全區共組織防御了 4個臺風或熱帶低壓、5次全區性暴雨、13次局地性強對流天氣,其間干部下沉一線 3690人次,住建和交通、資源規劃、公路、屬地鎮(街)等認真開展在建工地、危房、地質災害、設施農業、集裝箱、城中村簡易搭蓋等危險點隱患排查,著重加大不在冊且可能發生地質災害的邊坡、擋墻等的檢查巡查,及時果斷組織危險區域人員轉移并妥善安置,共轉移危險隱患點群眾 321人次,組織船只回港 1323艘次。四是強化應急處置。在汛前安全大檢查的基礎上,針對全區各類建設工地,特別是涉河涉水工程,區防指逐一督促落實安全度汛方案;同時,梳理全區內澇點,落實應急搶險預置方案,對全區主要道路易積水點進行梳理分類,逐一確定應急管控責任主體,確保了汛期主要易澇點安全可控。五是強化總結梳理和問題整改。臺風暴雨防御工作結束后,區防指均開展復盤總結,特別是臺風“格美”及后續暴雨防御工作結束后,區防指第一時間組織全區自上而下開展復盤,總結好的經驗做法并固化,查找短板薄弱環節,并組織整改提升。強降雨結束后,及時組織有關部門匯總積澇點情況,第一時間組織現場勘察,分析成因并明確整改有關工作,梳理形成臺賬,對整改過程中出現的重難點問題及時組織召開推進會,協調各方解決,有效提高了問題整改進度,全區防汛應急處置水平得到顯著提高。
第二部分 2024年度決算表
一、收入支出決表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
|
單位:萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1,034.77 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
39.49 |
|
五、事業收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
39 |
101.38 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
38.2 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
127.6 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
728.11 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
1,034.77 |
本年支出合計 |
58 |
1,034.77 |
|
使用非財政撥款結余(含專用結余) |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
|
年末結轉和結余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
1,034.77 |
總計 |
62 |
1,034.77 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
二、收入決算表
|
收入決算表 |
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||||||||
|
|
|
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|
|
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公開02表 |
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|
單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合計 |
1,034.77 |
1,034.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
101.38 |
101.38 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
101.38 |
101.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
59.06 |
59.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
38.2 |
38.2 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
38.2 |
38.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
25.29 |
25.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.6 |
127.6 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.6 |
127.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
67.18 |
67.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
60.41 |
60.41 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
728.11 |
728.11 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
728.11 |
728.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政運行 |
728.11 |
728.11 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映取得的各項收入情況。
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合計 |
1,034.77 |
995.28 |
39.49 |
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
39.49 |
|
39.49 |
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
39.49 |
|
39.49 |
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
39.49 |
|
39.49 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
101.38 |
101.38 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
101.38 |
101.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
59.06 |
59.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛生健康支出 |
38.2 |
38.2 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
38.2 |
38.2 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
25.29 |
25.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
127.6 |
127.6 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
127.6 |
127.6 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.18 |
67.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
60.41 |
60.41 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
728.11 |
728.11 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
應急管理事務 |
728.11 |
728.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2240101 |
行政運行 |
728.11 |
728.11 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度各項支出情況。
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,034.77 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
101.38 |
101.38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
38.2 |
38.2 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
127.6 |
127.6 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
728.11 |
728.11 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
1,034.77 |
本年支出合計 |
59 |
1,034.77 |
1,034.77 |
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
1,034.77 |
總計 |
64 |
1,034.77 |
1,034.77 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
||||
|
項目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合計 |
1,034.77 |
995.28 |
39.49 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
39.49 |
|
39.49 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
39.49 |
|
39.49 |
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
39.49 |
|
39.49 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
101.38 |
101.38 |
|
|
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
101.38 |
101.38 |
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
12.78 |
12.78 |
|
|
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
59.06 |
59.06 |
|
|
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
||
|
210 |
衛生健康支出 |
38.2 |
38.2 |
|
|
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
38.2 |
38.2 |
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
25.29 |
25.29 |
|
|
||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
12.92 |
12.92 |
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
127.6 |
127.6 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
127.6 |
127.6 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.18 |
67.18 |
|
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
60.41 |
60.41 |
|
|
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
728.11 |
728.11 |
|
|
||
|
22401 |
應急管理事務 |
728.11 |
728.11 |
|
|
||
|
2240101 |
行政運行 |
728.11 |
728.11 |
|
|
||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
736.21 |
302 |
商品和服務支出 |
243.08 |
30703 |
國內債務發行費用 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
91.58 |
30201 |
辦公費 |
4.75 |
30704 |
國外債務發行費用 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
238.58 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
3.45 |
|
|
30103 |
獎金 |
210.11 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
3.45 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
59.06 |
30206 |
電費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
29.53 |
30207 |
郵電費 |
6.5 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
25.29 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
12.92 |
30209 |
物業管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.96 |
30211 |
差旅費 |
0.23 |
31009 |
土地補償 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
67.18 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
5.65 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
12.54 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
0.2 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.18 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業補助 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
174.64 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
24.81 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
2.97 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.39 |
31206 |
其他資本性補助 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
16.14 |
31299 |
其他對企業補助 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
12.54 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.62 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
|
39909 |
經常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經費合計 |
748.75 |
公用經費合計 |
246.53 |
|
|||||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
|
|
單位:萬元 |
|
|||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
|
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
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合計 |
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注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
本部門2024年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
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單位:萬元 |
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項目 |
本年支出 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 |
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公開09表 |
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單位:廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
2024年度 |
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金額單位:萬元 |
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預算數 |
決算數 |
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合計 |
因公出國 (境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國 (境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
13.9 |
|
13.6 |
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13.6 |
0.3 |
4.57 |
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4.39 |
|
4.39 |
0.18 |
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注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
第三部分 2024年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
2024年度本單位收入總計1034.77萬元,支出總計1034.77萬元,與上年決算數相比,減少67.66萬元,下降6.14%。主要是減少項目經費防汛經費。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
2024年度收入1034.77萬元,比上年決算數減少67.66萬元,下降6.14%,具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入1034.77萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
4.上級補助收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.經營收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.其他收入0萬元。
(三)支出決算情況說明
2024年度支出1034.77萬元,比上年決算數減少67.66萬元,下降6.14%,具體情況如下:
1.基本支出995.28萬元。其中,人員支出748.75萬元,公用支出246.53萬元。
2.項目支出39.49萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
二、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計1034.77萬元,支出總計 1034.77萬元,與上年決算數相比,各減少67.66萬元,下降6.14%,主要是減少項目經費防汛經費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年一般公共預算支出 1034.77萬元,比上年決算數減少67.66萬元,下降6.14%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
?。ㄒ唬?049999其他公共安全支出39.49萬元,較上年決算數減少28.2萬元,下降41.66%。主要原因是:項目經費防汛經費減少。
?。ǘ?080501行政單位離退休支出12.78萬元,較上年決算數增加0.19萬元,增長1.51%。主要原因是:退休人員增發住房補貼。
?。ㄈ?080505機關事業單位基本養老保險繳費支出59.06萬元,較上年決算數減少0.13萬元,下降0.22%。主要原因是2024年醫社?;鶖蛋葱驴趶接嬎?,并從1月施行新基數。
?。ㄋ模?080506機關事業單位職業年金繳費支出29.53萬元,較上年決算數增加0萬元。
(五)2101101行政單位醫療支出25.29萬元,較上年決算數減少0.06萬元,下降0.23%。主要原因是2024年醫社保基數按新口徑計算,并從1月施行新基數。
(六)2101103公務員醫療補助支出12.92萬元,較上年決算數減少0.03萬元,下降0.23%。主要原因是2024年醫社?;鶖蛋葱驴趶接嬎悖?月施行新基數。
?。ㄆ撸?210201住房公積金收入支出67.18萬元,較上年決算數減少0.3萬元,下降0.44%。主要原因是:上年度住房公積金沒有單列,包含在行政運行中。
?。ò耍?210202提租補貼收入支出60.41萬元,較上年決算數增加0萬元。
?。ň牛?240101行政運行支出728.11萬元,較上年決算數減少39.13萬元,降低5.1%。主要原因是正常行政經費壓縮。
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金支出0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長0%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
本部門2024年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算支出0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長0%,具體情況如下(按項級科目統計):
本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出995.28萬元,其中:
?。ㄒ唬┤藛T經費748.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費246.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算撥款“三公”經費支出4.57萬元,完成全年預算的32.84%;較上年增加0.16萬元,增長3.63%。主要原因是接待費增加。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元,完成全年預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。全年安排本部門組織的出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0 人次。
?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出4.39萬元,完成全年預算的32.24%;較上年增加0.02萬元,增長0.45%。其中:
公務用車購置費支出0萬元,完成全年預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。2024年公務用車購置0輛。
公務用車運行費支出4.39萬元,完成全年預算的32.24%;較上年增加0.02萬元,增長0.45%。主要是維修費增加0.02萬元。截至2024年12月31日,本單位公務用車保有量為4輛。
?。ㄈ┕珓战哟M支出0.18萬元,完成全年預算的 60.00%;較上年增加0.14萬元,增長350.00%。主要是防汛辦接待省防汛組檢查。累計接待1批次、14人次。
八、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,本單位組織2024年度整體支出績效自評,評價結果為95.41分。
本單位2024年度無一級項目,二級項目2個,分別為防火經費和防汛經費,評價結果分別為98分和99.1分。
九、其他重要事項說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2024年度機關運行經費支出246.53萬元,比上年決算數減少28.32萬元,下降10.30%,主要原因是:正常壓縮機關運行經費。
?。ǘ┱少徢闆r
本單位2024年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
本單位2024年度沒有政府采購支出。
(三)國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中:副部(?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經營收入”等以外取得的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入等。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
一、《部門(單位)整體支出績效自評表》
|
單位整體支出績效自評表 |
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|
預算單位(蓋章): |
|
|
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|
單位:萬元 |
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|
單位名稱: |
廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
自評年度 |
2024 |
||||||||
|
年度預算執行情況 |
支出結構 |
年初預算數 |
已調整數 |
調整后預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
設置分值 |
得分 |
存在問題及原因 |
||
|
合計 |
1071.52 |
-11.21 |
1060.31 |
1034.77 |
94.06 |
10 |
9.41 |
|
|||
|
其中:人員支出 |
763.59 |
-9.87 |
753.72 |
748.75 |
99.34 |
|
|
|
|||
|
公用支出 |
261.93 |
3.74 |
265.67 |
246.53 |
92.80 |
|
|
|
|||
|
專項業務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
發展經費 |
46 |
-5.08 |
40.92 |
39.49 |
96.51 |
|
|
|
|||
|
基建項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
績效指標 |
年度工作任務 |
績效指標 |
指標類型 |
目標值 |
實際完成值 |
涉及項目年初預算 |
執行率 |
設置分值 |
得分 |
存在問題及原因 |
|
|
防火經費 |
采購撲火服裝數量量 |
定量 |
≥50套 |
60套 |
26 |
100.00% |
50 |
50 |
|
||
|
購買保險數量 |
定量 |
≥15人 |
15人 |
||||||||
|
配套設備合格率 |
定量 |
≥98% |
100% |
||||||||
|
采購及時率 |
定量 |
≥95% |
100% |
||||||||
|
防汛經費 |
電話、傳真、寬帶等通訊線路巡查數量 |
定量 |
≥6條次/日 |
10 |
20 |
90.42% |
40 |
36 |
|
||
|
裝備維護和保養數量 |
定量 |
≥40個 |
42個 |
||||||||
|
系統完好率 |
定量 |
≥90% |
95% |
||||||||
|
培訓、宣傳次數 |
定量 |
≥1次 |
2次 |
||||||||
|
系統維護和保養及時率 |
定量 |
≥90% |
98% |
||||||||
|
總分 |
100 |
95.41 |
|
||||||||
|
部門(單位)意見 |
填報人: 審核人: |
||||||||||
|
主管部門負責人: 年 月 日 |
|||||||||||
|
填表說明:1.表格不允許留空格,也不能寫“無”,確實沒有數據的應在表格內劃斜線“/”。 |
|||||||||||
|
2.設置分值規則:預算執行率和一級指標權重統一設置為:預算執行率10%、產出指標50%、效益指標30%、服務對象滿意度指標10%。如有特殊情況,可適當根據指標重要程度等因素綜合確定,準確反映項目的產出和效益。 |
|||||||||||
|
3.存在問題及原因主要針對進度是否滯后,管理制度是否健全,是否違反財務管理制度,績效目標完成情況是否明顯偏離,以及其他資金使用及管理方面的問題進行闡述,并分析產生問題的原因。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、《部門(單位)二級項目支出績效自評表》
|
附件2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位)項目支出績效自評表 |
|
||||||||
|
( 2024 年度) |
|
||||||||
|
項目名稱 |
撲火經費 |
|
|||||||
|
主管部門 |
廈門市同安區應急管理局 |
實施單位 |
廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
|
|||||
|
項目資金 (萬元) |
|
年初預算款 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
|
|
年度資金總額 |
26 |
26 |
26 |
10 |
1 |
10 |
|
||
|
其中:當年財政撥款 |
26 |
26 |
26 |
- |
|
- |
|
||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
||
|
年度 總體 目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|
||||||
|
購買相關森林防火裝備及維護保養,組織人員進行專業培訓,提高森林防火人員能力素質,組織森林防滅火宣傳,提高市民森林防火意識。 |
購買相關森林防火裝備及維護保養,組織人員進行專業培訓,提高了森林防火人員能力素質,組織森林防滅火宣傳,提高市民森林防火意識。 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
績 效 指 標 |
產出指標 |
數量指標 |
采購撲火服裝數量 |
50套 |
60套 |
10 |
10 |
|
|
|
購買保險數量 |
15人 |
15人 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
培訓次數 |
≥1次 |
2次 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
質量指標 |
采購及時率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||
|
時效指標 |
配套設備合格率 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|
||
|
效益 指標 |
生態效益 指標 |
涵養水源、減少水土流失,凈化空氣,保護綠色屏障,提供森林氧吧 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
13 |
|
|
|
|
提升森林火災預防效果,有效消除火災隱患 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
10 |
|
|
|||
|
滿意度 指標 |
服務對象 滿意度指標 |
人員滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
|
總分 |
100 |
98 |
|
|
|||||
|
填表說明:1.年度總體目標和績效指標中的“具體指標”“年度指標值”按照部門預算批復的績效目標填寫,必須有量化指標。 2.原則上預算執行率和一級指標權重統一設置為:預算執行率10%、產出指標50%、效益指標30%、服務對象滿意度指標10%.如有特殊情況,一級指標權重可做適當調整。二、三級指標應當根據指標重要程度、項目實施階段等因素綜合確定,準確反映項目的產出和效益。 |
|
||||||||
|
部門(單位)項目支出績效自評表 |
|
||||||||
|
( 2024 年度) |
|
||||||||
|
項目名稱 |
防汛經費 |
|
|||||||
|
主管部門 |
廈門市同安區應急管理局 |
實施單位 |
廈門市同安區森林防滅火事務中心 |
|
|||||
|
項目資金 (萬元) |
|
年初預算款 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
|
|
年度資金總額 |
20 |
14.92 |
13.49 |
10 |
0.91 |
9.1 |
|
||
|
其中:當年財政撥款 |
20 |
14.92 |
13.49 |
- |
0.91 |
- |
|
||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
||
|
年度 總體 目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|
||||||
|
承擔防臺防汛抗旱應急救援等方面的技術性、輔助性、事務性工作,修訂防汛指揮圖,統籌做好防汛抗旱指揮部通訊、后勤等保障,保證防汛抗旱應急工作有序開展。 |
承擔防臺防汛抗旱應急救援等方面的技術性、輔助性、事務性工作,修訂防汛指揮圖,統籌做好防汛抗旱指揮部通訊、后勤等保障,保證防汛抗旱應急工作有序開展。 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
績 效 指 標 |
產出指標 |
數量指標 |
裝備維護和保養數量 |
≥40個 |
45個 |
8 |
8 |
|
|
|
系統維護和保養數量 |
≥6個 |
6個 |
8 |
8 |
|
|
|||
|
時效指標 |
裝備維護和保養及時率 |
≥90% |
95% |
8 |
8 |
|
|
||
|
系統維護和保養及時率 |
≥90% |
95% |
8 |
8 |
|
|
|||
|
質量指標 |
系統完好率 |
≥90% |
95% |
8 |
8 |
|
|
||
|
電話、傳真、寬帶等通訊線路正常率 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
效益指標 |
社會效益 指標 |
社會效益指標 |
是否達到防災減災目標 |
是 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持續影響 指標 |
可持續影響指標 |
是否促進經濟社會持續發展 |
是 |
10 |
10 |
|
|
||
|
滿意度 指標 |
服務對象 滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
群眾投訴量 |
≤ 1件 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
總分 |
100 |
99.1 |
|
|
|||||
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